Tag Archives: tax

PAJAK BREVET AB

ACARA

26 – 29 Juni 2018 | Rp 7.500.000 di Yogyakarta
03 – 06 Juli 2018 | Rp 7.500.000 di Yogyakarta
24 – 27 Juli 2018 | Rp 7.500.000 di Yogyakarta
07 – 10 Agustus 2018 | Rp 7.500.000 di Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING PAJAK BREVET AB

Dalam menghadapi perkembangan terbaru peraturan perpajakan yang semakin meningkat, para praktisi perpajakan perlu untuk meningkatkan keterampilan dalam hal perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai perubahan atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tekad pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan melakukan berbagai macam inovasi yang diantaranya dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi e-SPT).

Pelatihan Pajak Brevet AB membantu peserta dalam pemenuhan kewajiban pajak yang selalu melekat pada setiap Wajib Pajak, baik pemenuhan kewajiban pajak bulanan, tahunan, serta terkait dengan peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak perlu kita up date sehingga kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar, serta terhindar dari sanksi perpajakan.

Melalui pelatihan ini, materi yang dibahas terdiri dari praktek penyelesaian soal-soal kasus serta pengisian SPT dilengkapi dengan Praktek Komputer/Laptop e SPT, agar peserta mendapatkan pemahaman mendalam di bidang perpajakan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini para eksekutif di bidang perpajakan mampu meng-update pengetahuan perpajakan terbaru serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem pelaporan perpajakan yang terbaru.

TUJUAN TRAINING PAJAK BREVET AB

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu untuk:

  • Memahami UU Perpajakan yang terbaru serta memiliki keahlian dalam melakukan pengisian SPT baik secara manual maupun elektronik
  • Melakukan up-date pengetahuan perpajakan terbaru serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem pelaporan perpajakan yang terbaru

MATERI TRAINING PAJAK BREVET AB

  • Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
  • Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan SPT PPh OP
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT PPN
  • PPh Potong dan Pungut (PPh Pasal 21/22/23/26/4(2)
  • Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Bea Materai
  • Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan SPT PPh Badan
  • Pengantar Hukum Pajak
  • Akuntansi Pajak
  • e-(elektronik) SPT & e-Filing
  • e-SPT PPh Psl 21, e-SPT Masa PPh
  • e-SPT PPh PPN, e-SPT Masa PPh Badan

PESERTA TRAINING PAJAK BREVET AB

  • Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh para Staff Pajak, Legal Officer, Calon Supervisor Pajak,
  • Manager Non-Pajak, serta personel lain yang ingin memperdalam pengetahuannya, khususnya tentang Pajak Brevet AB.

METODE TRAINING PAJAK BREVET AB

  • Presentasi
  • Diskusi Interaktif
  • Studi Kasus
  • Praktek: Peserta diharapkan membawa laptop pada saat sesi e-SPT berlangsung

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK BREVET AB

  • Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.
  • Dra. Sri Luna Murdianingrum, M.Si. Ak. CA.

Nara sumber adalah pakar di bidang Finance, Accounting & Tax yang sering memberikan materi di berbagai traini

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING PAJAK BREVET AB

  • Batch 5 : 26 – 29 Juni 2018
  • Batch 6 : 03 – 06 Juli 2018
  • Batch 7 : 24 – 27 Juli 2018
  • Batch 8 : 07 – 10 Agustus 2018
  • Batch 9 : 04 – 07 September 2018
  • Batch 10 : 02 – 05 Oktober 2018
  • Batch 11 : 06 – 09 November 2018
  • Batch 12 : 04 – 07 Desember 2018
  • 08.00 – 16.00 WIB

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta Pesonna Malioboro Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Neo Gubeng Surabaya ; Hotel Santika Pandegiling Surabaya
Malang: Ibis Styles Malang Hotel
Jakarta: Yello Hotel Manggarai Jakarta ; Dreamtel Jakarta Hotel
Bandung: Serela Cihampelas Hotel Bandung ; Ibis Styles Bandung Braga Hotel
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

In House Training : Depend on request

BIAYA TRAINING PAJAK BREVET AB

Yogyakarta:

  • Rp 7.500.000,- /participant
  • Special Rate : Rp 7.000.000,- /participant (min 4 participants from the same company)

Bandung / Jakarta / Surabaya / Malang:  Rp 8.000.000,- /participant

Bali: Rp 9.000.000,- /participant

FASILITAS TRAINING PAJAK BREVET AB

INCLUDE:

  • Meeting Room at hotel, Coffe Break, Lunch
  • Module (hard & soft copy/flashdish)
  • Training Kit, Souvenir, Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

EXCLUDE:

  • Penginapan peserta training
  • Pajak (Ppn 10 %)

NB:

  • Pelaksanaan public training di Yogyakarta running dengan kuota min. 2 peserta
  • Pelaksanaan public training di Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, dan Bali running dengan kuota min. 3 peserta

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

ACARA

09 – 11 April 2018 | Rp. 5.950.000/peserta di Bandung
28 – 30 Mei 2018 | Rp. 5.950.000/peserta di Bandung
25 – 27 Juni 2018 | Rp. 5.950.000/peserta di Bandung
09 – 11 Juli 2018 | Rp. 5.950.000/peserta di Bandung

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 

 

LATAR BELAKANG TRAINING RESTITUSI PAJAK

Proses Restitusi Pajak perlu dipahami oleh Wajib Pajak agar dapat mempermudah dalam Pemeriksaan Pajak. Setiap Pemeriksaan Pajak akan menghasilkan produk ketetapan pajak yang kemungkinan  memberatkan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Keberatan, Banding & Gugatan adalah Hak Wajib Pajak yang harus juga dipahami untuk menyikapi ketetapan pajak yang memberatkan tersebut.

 

MATERI TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

  1. Restitusi Perpajakan :
    • Dasar Hukum Resitusi Perpajakan
    • Restitusi PPN
    • Restitusi PPh Badan
    • Restitusi PPh Orang Pribadi
    • Prosedur Permohonan Restitusi
    • Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar PPh/ PPN
    • Jangka waktu Resitusi PPh/ PPN
    • Hka & Kewajiban Wajib Pajak dalam Resitusi PPh/ PPN
    • Hal-hal yang diperlukan dalam proses Restitusi PPh/ PPN
  2. Pemeriksaan Pajak :
    • Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
    • Tata Cara & Prosedur Pemeriksaan Pajak
    • Jenis Pemeriksaan Pajak
    • Kriteria Pemeriksaan Pajak
    • Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
    • Sanksi Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Pemeriksaan Pajak
  3. Keberatan
    • Dasar Hukum Keberatan
    • Tata Cara & Prosedur Pengajuan Keberatan
    • Jangka Waktu Keberatan
    • Sanksi Perpajakan Keberatan
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Keberatan
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Keberatan
  4. Banding
    • Dasar Hukum Banding
    • Tata Cara & Prosedur Pengajuan Banding
    • Jangka Waktu Banding
    • Sanksi Perpajakan Banding
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Banding
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Banding
  5. Gugatan
    • Dasar Hukum Gugatan
    • Tata Cara & Prosedur Pengajuan Gugatan
    • Jangka Waktu Gugatan
    • Sanksi Perpajakan Gugatan
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Gugatan
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Gugatan

 

 

SIAPA YANG HARUS MENGIKUTI TRAINING INI?

Directors, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Consultant, Accountant, Tax Specialist

 

INSTRUKTUR

Juan Kasma, SE., M.Ak., BKP and Team

Juan Kasma,SE, M.Ak,BKP  adalah seorang mahasiswa program doktor (S3) ilmu ekonomi Universitas padjadjaran Bandung,lulusan magister akuntansi universitas padjadjaran Bandung, dan memiliki sertifikasi konsultan pajak A dan B. Pak Juan Kasma memiliki banyak pengamalan kerja, seperti pernah sebagai PNS di dirjen pajak, mengajar mata kuliah perpajakan dan akuntansi di beberapa universitas negeri dan swasta di Bandung, bekerja di lembaga konsultan perpajakan, konsultan sistem informasi akuntansi, Supervisor   Tim   Review   Aspek   Perpajakan,   Sistem   Informasi Manajemen & Standard Operating Procedure Bank Jabar Banten Syariah, Supervisor Tim Audit Review Perpajakan BPR Mutiara Artha Pratama, Manager Keuangan PT Lappim Bandung (Real Estate). Dengan banyaknya pengalaman lapangan yang bersifat praktis tersebut ditambah latar belakang pendidikan yang baik, Beliau membagikan wawasan Beliau di banyak seminar atau kelas training Beliau baik inhouse training maupun kelas training publik.Beliau juga sudah menuliskan buku terkait SOP perpajakan perusahaan jasa dan sudah dipublikasikan secara umum.

 

TEMPAT TRAINING

Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

 

TRAINING DURATION

3 days

 

 

JADWAL TRAINING

  1. 09 Apr 2018-11 Apr 2018
  2. 28 May 2018-30 May 2018
  3. 25 Jun 2018-27 Jun 2018
  4. 09 Jul 2018-11 Jul 2018
  5. 27 Aug 2018-29 Aug 2018
  6. 10 Sep 2018-12 Sep 2018
  7. 29 Oct 2018-31 Oct 2018
  8. 12 Nov 2018-14 Nov 2018
  9. 10 Dec 2018-12 Dec 2018

 

HARGA INVESTASI/PESERTA TRAINING RESTITUSI PAJAK

  1. Rp 5.950.000/peserta (bayar penuh) atau
  2. Rp 5.750.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
  3. Rp 5.500.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

 

FASILITAS UNTUK PESERTA TRAINING RESTITUSI PAJAK

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak everyday of training
  10. Qualified instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training (if minimal number of participants from one company is 4 persons)

 

RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

TAX AND FINANCIAL CONTROL

Acara

16 – 18 April 2018 | Rp 5.950.000 peserta di Bandung
02 – 04 Mei 2018 | Rp 5.950.000 peserta di Bandung
06 – 08 Juni 2018 | Rp 5.950.000 peserta di Bandung
16 – 18 Juli 2018 | Rp 5.950.000 peserta di Bandung

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 



MAKSUD DAN TUJUAN TRAINING TAX AND FINANCIAL CONTROL

  1. Meningkatkan wawasan peserta pelatihan terhadap prinsip-prinsip dasar perpajakan (Tax) dengan mengacu kepada aturan atau perundangan yang terbaru.
  2. Meningkatkan wawasan pemikiran peserta pelatihan dalam hal perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian keuangan perusahaan.



MATERI TRAINING TAX AND FINANCIAL CONTROL

  1. Dasar-dasar perpajakan (Tax Basic)
  2. Ketentuan umum dan tatacara perpajakan (Tax)
  3. Pajak penghasilan ( pajak penghasilan umum, bentuk usaha tetap, penyusutan aortisasi dan revaluasi)
  4. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Pajak penjualan atas barang mewah
  5. Perencanaan keuangan perusahaan ( dasar-dasar perencanaan, teknik dan strategi perencanaan keuangan).
  6. Pengorganisasian keuangan perusahaan ( dasar-dasar serat prinsip pengorganisasian keuangan).
  7. Pengendalian (controling) keuangan perusahaan ( teknik dan strategi serta alat-alat kendali keuangan perusahaan.



INSTRUKTUR TRAINING TAX AND FINANCIAL CONTROL

DR. Sudjana, SH.,MH.

DR. Sudjana SH,MH lulusan sarjana hukum(S1) dari Universitas Padjadjaran(UNPAD) Bandung, Magister sains dan Magister hukum(S2) dari UNPAD dan Doktoral(S3) dari ilmu hukum hak kekayaan intelektual UNPAD dengan predikat cumlaude, dan Beliau mengikuti beberapa kursus untuk meningkatkan kompetensi Beliau. Bidang keahlian dari DR. Sudjana SH,MH adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, Hukum Pajak dan Perpajakan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kesehatan, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Hukum Perusahaan, Hukum Penanaman Modal, Sistem Hukum Nasional, Hukum Kontrak, Hukum Teknologi. Di setiap kelas trainingnya, Beliau terbuka memberikan ruang diskusi interaktif untuk memecahkan masalah-masalah riil yang dihadapi di lapangan oleh peserta dan atau perusahaan peserta.

 

TEMPAT TRAINING:

Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

DURASI TRAINING TAX AND FINANCIAL CONTROL

3 hari

 

WAKTU TRAINING

  1. 16 Apr 2018-18 Apr 2018
  2. 02 May 2018-04 May 2018
  3. 06 Jun 2018-08 Jun 2018
  4. 16 Jul 2018-18 Jul 2018
  5. 27 Aug 2018-29 Aug 2018
  6. 17 Sep 2018-19 Sep 2018
  7. 22 Oct 2018-24 Oct 2018
  8. 19 Nov 2018-21 Nov 2018
  9. 26 Dec 2018-28 Dec 2018

 

HARGA INVESTASI/PESERTA :   

  1. Rp 5.950.000/peserta (bayar penuh)  atau
  2. Rp 5.750.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
  3. Rp 5.500.000/peserta (grup, untuk 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

 

FASILITAS UNTUK PESERTA:

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak everyday of training
  10. Qualified instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training (if minimal number of participants from one company is 4 persons)

 

TAX AND FINANCIAL CONTROL

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

CREATIVE ACCOUNTING AND TAX PLANNING

Acara

20 – 22 Maret 2018 | Rp 5.800.000 di Yogyakarta
24 – 26 April 2018 | Rp 5.800.000 di Yogyakarta
02 – 04 Mei 2018 | Rp 5.800.000 di Yogyakarta
26 – 28 Juni 2018 | Rp 5.800.000 di Yogyakarta

Jadwal Selanjutnya …

 

DESKRIPSI

Dalam membentuk sebuah perusahaan yang sehat, para pelaku perusahaan harus mengerti dan memahami dasar-dasar manajemen yang dalam hal ini adalah paham dalam hal pengaturan keuangan perusahaan. Pelaku perusahaan, khususnya seorang akuntan harus memahami tentang perpajakan supaya lebih mudah dalam menghitung dan menganalisa pajak. Ketika akuntan sudah memahami perlakuan pajak dengan baik, tax planning (perencanaan pajak) akan bisa diterapkan secara optimal. Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Semakin baik pemahaman pajak, semakin baik pula penerapan tax planning dalam praktek.

Tax Planning akan lebih optimal jika dikaitkan dengan pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi. Pemahaman yang baik ini akan berefek positif pada creative accounting, namun dari sisi negatifnya hal tersebut dapat berakibat pada aggresive accounting. Seorang akuntan sering memanfaatkan suatu peristiwa yang belum diatur atau belum memiliki ketetapan dalam standar akuntansi, dan aktifitas inilah yang disebut sebagai Creative Accounting. Ketika sudah memahami perlakuan akuntansi sesuai bidang usaha wajib pajak tersebut, creative accounting bisa diterapkan secara optimal,  karena creative accounting lahir dari kejelian dalam menerapkan metode akuntansi yang diperkenankan oleh standar akuntansi. Semakin baik pemahaman akuntansi, semakin baik pula penerapan creative accounting-nya. Namun dalam perkembangannya, aktifitas creative accounting sering diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap pihak perlu mengetahui bahwa sebenarnya creative accounting dibenarkan dan dilegalkan sepanjang tidak menyalahi standar akuntansi yang berlaku umum dan perusahaan dapat menerapkannya.

Ada kalanya tax planning akan sejalan dengan creative accounting ketika tujuannya adalah menghemat pajak dengan cara mengurangi laba. Di sisi lain, tax planning berbanding terbalik dengan creative accounting ketika creative accounting diterapkan untuk meningkatkan laba entitas yang juga menjadi wajib pajak. Umumnya tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, tax planning juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Pelatihan ini dirancang untuk membantu perusahaan memahami variasi teknik creative accounting sebagai langkah untuk mengantisipasi kerugian. Materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini adalah materi-materi yang terkait dengan creative accounting dan tax planning untuk dapat menunjang efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan, standard dan prosedur yang ada. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta bisa mempelajari trik jitu & tips praktis dalam melakukan perencanaan perpajakan di perusahaan.



TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta:

  • Mampu memahami dan mengaplikasikan creative accounting dalam penyusunan laporan keuangan guna membantu perusahaan terutama dalam mengefisiensikan pengelolaan pajak.
  • Dapat memahami standar akuntansi yang dibenarkan dalam aktivitas creative accounting.
  • Dapat mempelajari trik jitu & tips praktis dalam melakukan perencanaan perpajakan di perusahaan.

 

MATERI TRAINING CREATIVE ACCOUNTING AND TAX PLANNING

Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah:

1. Creative Accounting

  • Konsep & Pengertian
  • Mengapa Creative Accounting?
  • Klasifikasi Creative Accounting
  • Apa & bagaimana Creative Accounting dapat dilakukan
  • Creative accounting dalam Laporan Keuanga
  • Bagaimana creative accounting dapat mempengaruhi arus kas dan laba bersih
  • Pengelolaan pendapatan (earning management)
  • Fleksibilitas penerapan beberapa PSAK

2. Tax Planning

  • Konsep & Pengertian: gambaran Tax Planning secara umum
  • Aspek-aspek dalam Tax Planning
  • Strategi Umum
  • Identifikasi dan solusi Permasalahan dalam Tax Planning
  • Peraturan perpajakan vs PSAK
  • Tax planning PPh, PPN dan pemotongan/pemungutan PPh

3. Perencanaan Pajak Dalam Pajak Penghasilan

  • Efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan
  • Efisiensi dalam PPh Pasal 21
  • Efisiensi dalam PPh Pasal 22
  • Efisiensi dalam PPh Pasal 23
  • Efisiensi dalam PPh Pasal 26
  • Efisiensi dalam PPh Pasal 4(2)

4. Perencanaan Pajak Dalam Pajak Pertambahan Nilai

  • Efisiensi Pajak Keluaran 
  • Efisiensi Pajak Masukan

5. Korelasi Tax Planning terhadap Creative Accounting
6. Financial Numbers Game

  • Tujuan Financial Numbers Game
  • Jenis-jenis Financial Numbers Game
  • Apa yang Diharapkan dalam Financial Numbers Game?

7. Strategi dan Teknik Efisien dalam menghadapi pemeriksaan
8. Diskusi & Studi Kasus

 

PESERTA

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh:

  • Para Staf, Junior Supervisor dari Departement Akuntansi & Keuangan perusahaan
  • Accounting Staf, Finance Controllers
  • Staf departemen/ fungsi yang terkait dengan aktifitas Creative Accounting di perusahaan

 

INSTRUKSTUR

Drs. Kesit Bambang Prakoso , M.Si & Team

Instuktur merupakan praktisi dan konsultan yang aktif sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Beliau juga sering menjadi nara sumber dalam training, seminar dan workshop di berbagai perusahan BUMN dan asing. Training yang pernah diampu antara lain: Manajemen Pajak, Tax Planning and Tax Management, Tax Holiday Policy, Analisa Laporan Keuangan, Fraud Auditing, Effective Budgeting and Cost Control, Management Control and Accountability, dll

 

 

 

TIME & VENUE TRAINING ELECTRICAL POWER SYSTEM USING ETAP

  • Batch 3: 20 – 22 Maret 2018
  • Batch4: 24 – 26 April 2018
  • Batch 5: 02 – 04 Mei 2018
  • Batch 6: 26 – 28 Juni 2018
  • Batch 7: 24 – 26 Juli 2018
  • Batch 8: 14 – 16 Agustus 2018
  • Batch 9: 12 – 14 September 2018
  • Batch 10: 02 – 04 Oktober 2018
  • Batch 11: 21 – 23 November 2018
  • Batch 12: 27 – 29 Desember 2018
  • 08.00 – 16.00 WIB

 

Investasi : 
  • Publish Rate: Rp 5.800.000,- /participant (non residensial)*
  • Special Rate: Rp 5.000.000,- (min 4 participants from the same company)

FASILITAS

  • Meeting Room di Hotel
  • Module/Materi (hard & soft copy)
  • Training Kit
  • Coffe Break & Lunch
  • Souvenir
  • Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

 

CREATIVE ACCOUNTING AND TAX PLANNING

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Acara

05 – 07 Juni 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Hotel Ibis Styles Dagen, Yogyakarta
12 – 14 Juni 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Hotel Ibis Styles Dagen, Yogyakarta
19 – 21 Juni 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Hotel Ibis Styles Dagen, Yogyakarta
03 – 05 Juli 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Hotel Ibis Styles Dagen, Yogyakarta

Jadwal Selanjutnya …

 

DESCRIPTION

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).



OBJECTIVES

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

 

OUTLINE TRAINING MANAJEMEN PERPAJAKAN

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management)

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  • Subjek pajak badan
  • Penghasilan kena pajak
  • Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  • Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  • Studi kasus penyelesein persoalan PPh

 

INSTRUCTOR

Drs. Kesit Bambang Prakoso, M.Si.

 

WHO SHOULD ATTEND?

Direktur, Manajer Keuangan, Tax Managers, Tax Specialists, Akuntan, staf keuangan dan akuntansi, dan bagi siapa saja yang ingin mendalami training ini.

 

METHOD

Lecturing, workshop, interactive discussion, sharing and case study.

 

WAKTU  & TEMPAT

  • 5 – 7 Juni 2018
  • 12 – 14 Juni 2018
  • 19 – 21 Juni 2018
  • 3 – 5 Juli 2018
  • 10 – 12 Juli 2018
  • 17 – 19 Juli 2018
  •  1 – 3 Agustus 2018
  • 14 – 16 Agustus 2018
  • 27 – 29 Agustus 2018
  • 4 – 6 September 2018
  • 18 – 20 September 2018
  • 25 – 27 September 2018
  • 2 – 4 Oktober 2018
  • 9 – 11 Oktober 2018
  • 16 – 18 Oktober 2018
  • 6 – 8 November 2018
  • 13 – 15 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 4 – 6 Desember 2018
  • 11 – 13 Desember 2018
  • 18 – 20 Desember 2018

Hotel Ibis Styles Dagen/ Hotel Ayaartta/ Hotel Novotel, Yogyakarta

 

TRAINING FEE

  • Biaya training IDR 6.500.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta 2 orang.
  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal peserta 4 orang. Biaya investasi – call

 

FASILITAS TRAINING MANAJEMEN PERPAJAKAN

  •  Quality Training Module
  •  Tas Backpack
  •  Stationeries
  •  Sertifikat
  •  Exclusive Polo shirt atau jaket
  •  Flashdisk berisi materi training
  •  2x coffee break dan lunch
  • Training akan running apabila telah tercapai kuota minimal peserta 2 orang.
  • Transportasi Peserta dari Bandara/Stasiun KA ke training venue. (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama)

 

MANAJEMEN PAJAK 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

 

Grey Area Perpajakan

ACARA

05 – 07 Maret 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
12 – 14 Maret 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
19 – 21 Maret 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
26 – 28 Maret 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 

Deskripsi Training Grey Area Perpajakan

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.

Tujuan Training Grey Area Perpajakan

  1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.
  2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

 

Materi Training Grey Area Perpajakan

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

  • Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia
  • Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak
  • Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan

  • Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan
  • Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan
  • Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva
  • Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran
  • Penggajian karyawan dan direksi
  • Pemotongan gaji karyawan
  • Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma
  • Kontrak kerja
  • Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

  • Tata cara pengkreditan pajak
  • Persoalan faktur pajak
  • Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

  • Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  • Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak
  • Imbalan bunga untuk wajib pajak

 

 

METODE

Brainstorming,  workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

 

Peserta

Manajer Keuangan,  Tax Manager/Officer, Accounting Managers, Finance Managers, Internal Controller, dan Management Accountant

 

Jadwal Training 2018

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 05 – 07 Maret 2018
  • 12 – 14 Maret 2018
  • 19 – 21 Maret 2018
  • 26 – 28 Maret 2018
  • 02 – 04 April 2018
  • 09 – 11 April 2018
  • 16 – 18 April 2018
  • 23 – 25 April 2018
  • 02 – 04 Mei 2018
  • 07 – 09 Mei 2018
  • 14 – 16 Mei 2018
  • 21 – 23 Mei 2018
  • 30 Mei – 01 Juni 2018
  • 04 – 06 Juni 2018
  • 25 – 27 Juni 2018
  • 02 – 04 Juli 2018
  • 09 – 11 Juli 2018
  • 16 – 18 Juli 2018
  • 23 – 25 Juli 2018
  • 30 Juli – 01 Agustus 2018
  • 06 – 08 Agustus 2018
  • 13 – 15 Agustus 2018
  • 20 – 21 Agustus 2018
  • 27 – 29 Agustus 2018
  • 03 – 05 September 2018
  • 12 – 14 September 2018
  • 17 – 19 September 2018
  • 24 – 26 September 2018
  • 01 – 03 Oktober 2018
  • 08 – 10 Oktober 2018
  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 22 – 24 Oktober 2018
  • 29 – 31 Oktober 2018
  • 05 – 07 November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 26 – 28 November 2018
  • 03 – 05 Desember 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 17 – 19 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

 

Investasi dan Fasilitas

  • Rp.5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Instruktur

Kesit Bambang Prakosos and team

 

Grey Area Perpajakan

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Perpajakan untuk Marketing

Acara

11 April 2018 | Rp. 3.495.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta
11 Juli 2018 | Rp. 3.495.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta
05 Desember 2018 | Rp. 3.495.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta

 

 

Istilah customer satisfaction berlaku di semua departemen, bukan hanya marketing kepada pelanggan tetapi semua departmen terkait juga merupakan customer yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Ketidak lengkapan dokumen pendukung atau perjanjian yang rancu serta program sales yang tidak menguntungkan secara pajak juga akan merugikan perusahaan. Sering terjadi bagian Accounting dengan bagian Marketing ribut karena banyak dokumen yang tidak memenuhi syarat secara perpajakan. Contoh pemberian potongan penjualan yang tidak tertulis di faktur pajak akan berakibat kewajiban pemotongan PPh pasal 23, atau istilah yang salah juga akan berakibat pemotongan pajak yang salah juga, sehingga seorang marketing juga harus memahami perpajakan tentang hal hal yang berhubungan dengan aktifitas sebagai sales. Contohnya aturan perpajakan tentang Insentif, bonus, diskon, retur,komisi, faktur pajak, uang muka, diskon rabat, biaya entertaint, biaya promosi, perjalanan dinas, PPN, biaya angkut, sewa kendaraan, penjualan lokal dan export, marketing fee.

 

Sasaran: 

  1. Peserta memahami tentang selayang pandang perpajakan baik pajak daerah dan pajak pusat.
  2. Peserta dapat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan program-program penjualan yang menguntungkan secara perpajakan sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan menghemat pajak.
  3. Peserta mampu melaksanakan tax planning atas semua transaksi yang berhubungan dengan aktivitas penjualan .

 

PROGRAM OUTLINE

1.    Selayang pandang perpajakan daerah dan pusat.

2.    Objek dan Non Objek PPN.

3.    Benarkah ekspor tidak dikenai PPN?

4.    Kewajiban Pemotong dan Pemungutan Pajak

5.    Merumuskan biaya-biaya untuk tenaga marketing dan aturan perpajaknnya.

  • Perjalanan dinas.
  • Insentif, bonus untuk sales.
  • Sewa kendaraan, ongkos angkut.
  • PPh pasal 21 untuk sales.

6.    Merumuskan biaya-biaya untuk pelanggan/customer dan aturan perpajakannya.

7.    Perpajakan untuk marketing

  • Penandatangan kontrak penjualan.
  • Diskon, bonus, insentif
  • Pemberian  Cuma-Cuma/hadiah.
  • Entertaint buat customer.
  • Biaya promosi dan daftar nominatif.
  • Retur penjualan.
  • Uang muka

8.    Biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan secara perpajakan.

9.    Tax Planning untuk Pemotongan dan Pemungutan.

10.  Tax Planning untuk PPN

 

Metode : 

Pelatihan ini disampaikan dengan penggunaan metode pemaparan, Diskusi, tanya jawab, dan studi kasus.

 

Workshop Leader:

M. Zeti Arina, MM,BKP

Adalah pendiri Consultant, sebuah konsultan yang bervisi menjadi konsultan pajak kelas dunia. Saat ini Consultant mempunyai 3 (tiga) kantor yaitu di Surabaya, Jakarta dan Banyuwangi.

Beliau adalah konsultan pajak terdaftar bersertifkasi Brevet C dengan kewenangan memberikan konsultasi sampai dengan perusahaan multinasional, bahkan boleh dibilang spesialisasinya lebih banyak di perusahaan asing.  Beliau juga pemegang ijin Konsultan Kepabeanan dan pemegang ijin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak untuk Sengketa Perpajakan maupun Kepabeanan.

Gelar Magister Management diperoleh dari  Universitas Airlangga, Kuliah S-3 nya tertunda karena saai ini harus segera menyelesaikan kuliah S-1 Hukum untuk melengkapi pengetahuannya selain perpajakan, akuntansi, audit, kepabeanan dan keuangan. Sebagai praktisi yang cukup padat jadwalnya masih berusaha menyempatkan diri untuk mengajar di Universitas Airlangga, memberi kuliah tamu di berbagai Universitas, mengajar Brevet maupun mengasuh rubrik konsultasi di tabloid. Beliau juga aktif sebagai pembicara seminar di berbagai forum.



Training Fee

  • Rp. 2.550.000,- (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 2.750.000,- (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 3.250.000,- (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 3.495.000- (Full Fare)

 

Perpajakan untuk Marketing

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT – Half Confirmed

Acara

13 – 15 Februari 2018 | Rp 5.800.000,-/participant di Yogyakarta
20 – 22 Februari 2018 | Rp 6.500.000,-/participant di Jakarta – HALF CONFIRMED
13 – 15 Maret 2018 | Rp 5.800.000,-/participant di Yogyakarta
17 – 19 April 2018 | Rp 5.800.000,-/participant di Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …


 

DESKRIPSI TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

Perencanaan dan Manajemen Pajak (Tax Planning and Tax Management) adalah suatu hal yang penting bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini, perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak dan keberlangsungan perusahaan akan berjalan dengan baik.



MATERI TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah:

PENGANTAR UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN :

  • Pengertian Manajemen dan Perencanaan Perpajakan
  • Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif
  • Saat Pelaksanaan Manajemen Perpajakan dan Ruang Lingkup
  • Tanggung jawab Manajemen terhadap stakeholder
  • Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan

PERENCANAAN PAJAK UNTUKPPh Ps 21, PPh Ps 23, PPh Ps 26, PPh Final dan PPN :

  • Klausul perpajakan dalam kontrak kerja dengan pihak lain
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya perjalanan dinas: lump sum atau reimbursment
  • Tunjangan makan atau diberikan makan bersama
  • Tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan
  • Konflik dalam withholding tax
  • Pembuatan Faktur Pajak
  • Saat pengkreditan pajak masukan
  • Rekonsiliasi antara PPh Badan dengan withholding dan PPN

PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK PPH BADAN

  • Pengertian
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Pemilihan metode penyusutan aktifa tetap
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Pengurangan dam Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25
  • Pengajuan SKB PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23
  • Rekonsiliasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN
  • Hand Phone, Sedan yang dipakai Karyawan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Hutang/Piutang kepada Pemegang Saham
  • Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
  • Bunga Pinjaman dalam Kaitannya dengan Deposito
  • Pencadangan/Penghapusan Piutang tak Tertagih
  • Transaksi Capital Lease
  • Biaya Pra-Operasi an Bunga Pinjaman selama Masa Konstruksi
  • Transaksi Bangun Guna Serah
  • Reimbursable Items (Penggantian Biaya)
  • Penghasilan Bukan Objek PPh dan Penghasilan Objek PPh Final
  • Transaksi Valas
  • Konfirmasi Kredit Pajak

Rekonsiliasi Fiskal

 

 

PESERTA

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh:

  • Direktur, Manager, Supervisor, Consultant
  • Accounting Staf, Finance Controllers

Dan semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Tax Planning and Tax Management

 

 

METODE

  • Presentasi
  • Diskusi Interactive
  • Workshop
  • Sharing
  • Studi Kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

  • Achmad Tjahjono, MM, Ak.
  • Sri Luna Murdianingrum, M.Si. Ak. CA.

Pakar di bidang Finance, Accounting & Tax, sering mengisi training, seminar, workshop, terutama yang berkaitan dengan topik Tax Planning & Tax Management.

 

 

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

  • Batch 1 : 13 – 15 Februari 2018
  • Batch 2 : 20 – 22 Februari 2018 (almost running – Jakarta)
  • Batch 3 : 13 – 15 Maret 2018
  • Batch 4 : 17 – 19 April 2018
  • Batch 5 : 2 – 4 Mei 2018
  • Batch 6 : 5 – 7 Juni 2018
  • Batch 7 : 17 – 19 Juli 2018
  • Batch 8 : 7 – 9 Agustus 2018
  • Batch 9 : 4 – 6 September 2018
  • Batch 10 : 23 – 25 Oktober 2018
  • Batch 11 : 13 – 15 November 2018
  • Batch 12 : 18 – 20 Desember 2018
  • 08.00 – 16.00 WIB

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Neo Gubeng Surabaya ; Hotel Santika Pandegiling Surabaya
Malang: Ibis Styles Malang Hotel
Jakarta: Yello Hotel Manggarai Jakarta ; Dreamtel Jakarta Hotel
Bandung: Serela Cihampelas Hotel Bandung ; Serela Merdeka Hotel Bandung
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali
Banyuwangi: Hotel Santika Banyuwangi

In House Training : Depend on request



BIAYA

Yogyakarta:

  • Publish Rate              : Rp 5.800.000,- /participant
  • Special Rate              : Rp 5.000.000,- /participant (min 3 participants from the same company)

Bandung / Jakarta / Surabaya / Malang:

  • Publish Rate              : Rp 6.500.000,- /participant

Bali:

  • Publish Rate              : Rp 7.500.000,- /participant



FASILITAS

INCLUDE:

  • Meeting Room at Hotel, Coffe Break, Lunch
  • Module (hard & soft copy/flashdish)
  • Training Kit, Souvenir, Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

EXCLUDE:

  • Penginapan peserta training
  • Pajak (Ppn 10 %)

 

 

TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

 

KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE): TRANSAKSI EKSPOR IMPOR, KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

ACARA

11 – 13 Juni 2018 | IDR 6.500.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta
20 – 22 Juni 2018 | IDR 6.500.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta
27 – 29 Juni 2018 | IDR 6.500.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta
04 – 06 Juli 2018 | IDR 6.500.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Oleh karena itu, kami dari Binamanajemen Indonesia (BMI) akan membantu memberikan pelatihan tentang Kawasan Berikat. Pelatihan ini akan memberikan gambaran pelaksanaan pada proses yang terjadi di Kawasan Berikat.

 

MATERI TRAINING KAWASAN BERIKAT

  1. Overview kawasan berikat (bonded zone)
  2. Fasilitas kepabeanan
  3. Prosedur pemasukan barang ke kawasan berikat
  • Dari Luar Negeri (Impor)
  • Dari Lokal (DPIL)
  • Dari Gudang Berikat
  • Dari Kawasan Berikat Lainnya
  • Dari Perusahaan Fasilitas KITE
  1. Prosedur pengeluaran barang dari kawasan berikat
  • Pengeluaran Barang ke Luar Negeri (Ekspor)
  • Pengeluaran Barang ke Kawasan Berikat Lainnya
  • Pengeluaran Barang ke Lokal (DPIL)
  1. Audit kepabeanan untuk kawasan berikat
  2. Customs Risk
  • Pada saat memasukan dan mengeluarkan barang
  • Pada saat audit
  1. Perpajakan Atas Kegiatan Export Import Khusus Kawasan Berikat (Bonded Zone)
    a. PPh Pasal 22 atas kegiatan export import  dan hal-hal yang dikecualikan
    b. PPN atas kegiatan export import, mekanisme penyetoran PPN terutang, SSP dan Pelaporan SPT PPN
    c. Fasilitas PPN atas Import
  • Yang dibebaskan PPN/PPnBM
  • Tidak dipungut PPN/PPnBM

 

INSTRUKTUR TRAINING KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Drs. M. Roni Indarto, M.Si. and team

 

METODE TRAINING KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Lecturing, presentasi, diskusi interaktif, sharing, studi kasus

 

TIME & VENUE

  • 11 – 13 Juni 2018
  • 20 – 22 Juni 2018
  • 27 – 29 Juni 2018
  • 4 – 6 Juli 2018
  • 17 – 19 Juli 2018
  • 25 – 27 Juli 2018
  • 7 – 9 Agustus 2018
  • 13 – 15 Agustus 2018
  • 28 – 30 Agustus 2018
  • 5 – 7 September 2018
  • 17 – 19 September 2018
  • 25 – 27 September 2018
  • 9 – 11 Oktober 2018
  • 17 – 19 Oktober 2018
  • 23 – 25 Oktober 2018
  • 5 – 7 November 2018
  • 13 – 15 November 2018
  • 27 – 29 November 2018
  • 5 – 7 Desember 2018
  • 18 – 20 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

Hotel Pesonna Malioboro/ Hotel the 101 Tugu/ Hotel Phoenix | Yogyakarta

 

TRAINING FEE

  • Biaya training IDR 6.500.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta 2 orang.
  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal peserta 4 orang. Biaya investasi – call

 

FASILITAS

  • Training Modul
  • Stationeries
  • Sertifikat
  • Backpack
  • Exclusive Polo shirt
  • Flashdisk berisi materi training
  • Training photo
  • 2x coffee break dan makan siang
  • Transportation Service dari Bandara ke hotel / training venue (M untuk 2 orang peserta dari perusahaan yang sama).

 

TATALAKSANA, FASILITAS & PERPAJAKAN EKSPOR IMPOR KHUSUS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Tax & Accounting Planning

ACARA

13 – 14 Maret 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta
07 – 08 Mei 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta
26 – 27 Juli 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta
17 – 18 September 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta
12 – 13 November 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris La Codefin/ Amaris Hotel Mampang, Jakarta

 

TUJUAN PELATIHAN TAX & ACCOUNTING PLANNING

  1. Mempelajari elemen-elemen dasar-dasar akuntansi dan pajak penghasilan.
  2. Mempelajari perbedaan dan persamaan treatment akuntansi dan perpajakan.
  3. Mempelajari dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam proses perencanaan pajak dan akuntansi.
  4. Mempraktekkan sinkronisasi treatment akuntansi dengan peraturan pajak penghasilan terkait dalam rangka mendapatkan tax benefits yang lebih optimal.
  5. Mempraktekkan pengisian SPT dan proses jurnal dalam pencatatan transaksi.

 

MANFAAT PELATIHAN TAX & ACCOUNTING PLANNING

  1. Mampu melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal.
  2. Mampu menyusun perencanaan pajak yang selaras dengan catatan akuntansi, sehingga kedua elemen saling mendukung dan mengkonfirmasi.
  3. Mampu menjelaskan tax benefits dan konsekwensi accounting treatment kepada pengambil keputusan dalam perusahaan.
  4. Mampu menghemat sumber daya perusahaan dalam bentuk tax cost yang lebih efisien.

 

METODE PELATIHAN TAX & ACCOUNTING PLANNING

Pelatihan ini akan difasilitasi oleh instruktur yang memiliki pengalaman praktis dan akademis, dalam kelas yang interaktif dengan pendekatan aplikasi berupa studi kasus, sharing pengalaman dan ditutup dengan mendiskusikan rencana kerja yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja.

MATERI PELATIHAN TAX & ACCOUNTING PLANNING

  1. Tax & Accounting Planning Untuk PPh Pasal 21/26
    • Ditanggung karyawan vs ditanggung pemberi kerja
    • Ditanggung pemberi kerja/karyawan vs Gross Up
    • Pemberian tunjangan dalam bentuk natura vs dibayar secara tunai
    • Dana pension melalui DPLK vs dikelola secara mandiri
    • Pemberian pesangon
    • Karyawan outsourcing
  2. Tax & Accounting Planning untuk PPh Pasal 22
    • PPh Impor
    • SKB PPh Pasal 22
    • Penghasilan dari industry tertentu
  3. Tax & Accounting Planning Untuk PPh Pasal 23/26
    • Sewa vs Beli
    • Jasa Final vs Non Final
    • Setoran Modal vs Pinjam
    • Pengakuan Pendapatan
    • SKB PPh Pasal 23
  4. Tax & Accounting Planning Untuk PPh Pasal 24
    • Manajemen portofolio penghasilan luar negeri
    • Pemanfaatan Tax Treaty dengan negara mitra
    • Transfer Pricing
  5. Tax & Accounting Planning Untuk PPh Pasal 4 Ayat 2
    • Sewa Tanah dan Bangunan
    • Laba/Rugi Penjualan Aset
    • Merger & Akuisisi
    • Likuidasi
    • Objek PPh final lainnya
  6. Tax & Accounting Planning Untuk PPh Pasal 25 & 29
    • Profit Planning
    • Pemanfaatan kompensasi kerugian
    • Rekonsiliasi fiskal
    • Penghitungan angsuran PPh Pasal 25
    • Tax Holiday dari BKPM
  7. Tax & Accounting Planning Untuk Investasi Riel Asset
    • Aplikasi capital budgeting dalam tax & accounting planning
    • Implikasi biaya bunga dalam investasi riel asset

 

PARTICIPANT PELATIHAN TAX & ACCOUNTING PLANNING

Executive bidang keuangan, Manajer Akuntansi & Keuangan, Manajer HRD, Manager Pengadaan/Pembelian, Superviser Akuntansi & Keuangan, Supervisor Pajak, Supervisor HRD, dll..

 

FACILITATOR PELATIHAN TAX & ACCOUNTING PLANNING

Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFP®, CA, CMA(Aust)

Subur Harahap saat ini menjabat sebagai Finance & Accounting Manager perusahaan penerbangan charter nasional, Managing Partner SUHA Planner – Financial Planning & Management Consultant , Dosen Fakultas Ekonomi Institut Bisnis Nusantara.

Subur Harahap memiliki Lisensi Wakil Manager Investasi dari Bapepam-LK Departemen Keuangan Republik Indonesia, Register Akuntan Negara  (Ak), Chartered Accountant (CA) dari Indonesian Institute of Accountant, Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standard Board Indonesia yang merupakan bagian dari tak terpisahkan dari Financial Planning Standard Board – United States of America dan Certified Management Accountant (CMA) dari Institute of Certified Management Accountant Australia.

Subur Harahap mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Diploma Perencana Keuangan (Dipl.FP) dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Magister Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (Kwik Kian Gie Business School) – Jakarta.

 

Training Fee

  • Rp 3.850.000 – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp 4.050.000 – (Reg 2 week before training ; payment 1 week before training)
  • Rp 4.550.000 – (On The Spot)
  • Rp 4.925.000 – (Full Fare)

Tax & Accounting Planning

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days