Category Archives: Perpajakan

PSAK 45 – Confirmed

ACARA

29 – 30 April 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
06 – 08 Mei 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
13 – 15 Mei 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

22 – 24 Juli 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

Deskripsi Training PSAK 45

Pelatihan tentang PSAK 45 ini membahas persiapan Laporan Keuangan organisasi nirlaba dan SPT PPh Badannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Workshop ini secara khusus bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pimpinan organisasi nirlaba mengenai prinsip dan standar pelaporan organisasi nirlaba di Indonesia, dan dengan tujuan jangka panjang terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, baik kepada donor, board dan konstituen, instansi pemerintah yang terkait maupun publik secara luas.

 

Materi Training PSAK 45

  1. Ruang Lingkup
  2. Tujuan laporan keuangan
  3. Laporan keuangan entitas nirlaba
  4. Laporan posisi keuangan (Tujuan laporan posisi keuangan, Klasifikasi aset dan liabilitas, Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat)
  5. Laporan aktivitas (Tujuan laporan aktivitas, Perubahan kelompok aset neto, Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, Informasi pemberian jasa)
  6. Laporan arus kas (Tujuan laporan arus kas, Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas)
  7. Case dan Studi

 

Metode Training PSAK 45

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Case Study
  • Simulasi
  • Evaluasi

 

Peserta Training PSAK 45

Para pengelola laporan keuangan Lembaga, Yayasan Pendidikan, Pimpinan Organisasi, dan Auditor, Mahasiswa akuntansi umum

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 29 – 30 April 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas Training PSAK 45

  • 5.900.000 (Non Residential, Belum Termasuk Pajak)
  • VIP training 7.900.000 (4 Hari , Non Residential dengan tambahan Fasilitas Paket studi lapangan/ City tour dan Belum Termasuk Pajak)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate, Training kits, Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur Training PSAK 45

Marita, SE, M.Si, Ak, CA and team

 

Penyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK No 45)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN RUMAH SAKIT – Confirmed

ACARA

22 – 24 April 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
29 – 30 April 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
06 – 08 Mei 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

17 – 19 Juni 2019 | Rp 5.900.000 per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

Akuntansi Rumah sakit harus di terapkan dengan karakter dari rumah sakit dan kompleksitas operasi yang dijalankan. Dimana rumah sakit merupakan instansi yang memiliki karyawan yang tidak sedikit serta kebutuhan akan obat yang sangat besar sehingga terjadi perputaran uang di dalam rumah sakit yang begitu tinggi. Selain itu Rumah sakit juga instansi yang wajib pajak dan berpotensi besar terhadap penerimaan pajak negara. Training akan membahas bagaiman akuntansi dan perjakan di Rumah Sakit sehingga paham dan dapat diterapkan dalam lingkup pekerjaan di instansinya

 

Materi Training Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

POKOK BAHASAN

AKUNTANSI RUMAH SAKIT

  1. Laporan Keuangan Rumah Sakit,
  2. Laporan Posisi Keuangan,
  3. Laporan Laba Rugi Rumah Sakit,
  4. Laporan Realisasi Anggaran,
  5. Laporan Arus Kas,
  6. Catatan atas Laporan Keuangan,
  7. Ilustrasi Laporan Keuangan
  8. Studi Kasus& Tanya Jawab

PERPAJAKAN RUMAH SAKIT

  • Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Rumah Sakit, Klinik Kesehatan dan Profesi Dokter Laporan,
  • Pokok-Pokok Perubahan Dalam UU Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final difokuskan pada PPh Pasal 21) terkait Rumah Sakit, Klinik Kesehatan Dan Profesi Dokter
  • Pokok-Pokok Perubahan Dalam UU PPN baru dan BPHTB terkait RumahSakit, Klinik Kesehatan da nProfesi Dokter

 

Metode Training Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

Presentasi, Group Discussion,Studi Kasus

 

Peserta Training Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

Training ini cocok untuk diikuti oleh paraeksekutifdanmanajerbagian keuangan di Rumah Sakit.

 

Waktu  Dan Tempat

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas Training Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

  • Rp. 5.900.000 (Non Residential, Belum Termasuk Pajak)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untukpesertaluarkotadisediakantransportasiantar-jemputdariBandara/Stasiunke Hotel khususbagiperusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur Training Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

Tri Ciptaningsih SE MM and team

AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN RUMAH SAKIT

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

SPT PPH 21: PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21 – Half Confirmed

perhitungan dan pengisian spt pph 21
spt pph 21

ACARA

23 – 25 April 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta
02 – 04 Mei 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta
18 – 20 Juni 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta
23 – 25 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta – HALF CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (Perusahaan) untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dikeluarkan. Kemampuan Wajib Pajak (Perusahaan) dalam memahami dan mengerti aturan, norma dan tata cara dalam penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 menjadi satu hal mutlak yang harus dikuasai. Kemampuan Wajib Pajak (Perusahaan) dalam mempersiapkan penghitungan PPh Pasal 21 Khususnya yang terkait dengan rekapan penghasilan, status dan tarif PTKP yang dikenakan, iuran pensiun yang dibayarkan, dll menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (Perusahaan) agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan penghitungan SPT PPh 21 yang akan mengakibatkan Sanksi terhadap Wajib Pajak (Perusahaan).

Pada tanggal 18 April 2013 telah terbit peraturan baru “PER-14/PJ./2013” tentang Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Bukti Potong PPh Pasal 21/ Pasal 26. Form SPT Masa baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Adapun mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-31.PJ.2012 tentang Pedoman Teknis Pelaporan PPh pasal 21/26. Per Januari 2014, kita harus menggunakan SPT Masa PPh 21 dan e-SPT format baru. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam cara penyajian laporan PPh 21-nya, a.l:

  • SPT Masa Desember tak lagi kumulatif (tidak lagi tahunan). Bagaimana cara pelaporannya?
  • Mulai bulan Januari 2014 kita harus melaporkan rincian penghasilan dan pajak yang dipotong untuk pegawai tetap dalam 1721 – I setiap bulan. Bagaimana teknis penyajian laporannya?
  • Pembuatan laporan SPT Masa PPh 21 dilakukan berdasarkan kode objek pajaknya. Sudahkah Bapak/Ibu mengetahui tentang hal ini?
  • Standarisasi penomoran bukti potong, bagaimana membuat penomoran bukti potong di SPT PPh 21 Tahun 2014?
  • Bagaimana cara pembetulan SPT Masa PPh 21 untuk tahun pajak 2013 dan sebelumnya yang dibetulkan di tahun 2014?
  • WP yang memotong PPh 21 pegawai tetap lebih dari 20 orang, mulai Januari harus lapor SPT dengan menggunakan e-SPT.

Sudah siapkah Anda dengan perubahan tersebut? Apakah sudah menyiapkan system aplikasi yang bisa support langsung ke e-SPT? Temukan jawabannya melalui program pelatihan ini, yang akan membantu memperkuat wawasan serta keterampikan peserta dalam praktik mengisi SPT Masa PPh 21 Baru secara manual dan penerapannya dengan menggunakan e-SPT PPh 21 terbaru.

 

TUJUAN TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat dan mampu untuk:

  • Melakukan penghitungan SPT PPh Pasal 21 dengan efektif dan efisien,
  • Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan masalah PPh 21 sehingga dapat melakukan trik & tips praktis dalam perhitungan PPh Pasal 21 Masa.
  • Mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang menyangkut penentuan objek, cara menghitung, menerbitkan bukti potong.

 

MATERI TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

  1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan Terbaru
  2. Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21
  3. Kewajiban Pemotong Pajak.
  4. Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26 Serta Penerbitan Bukti Potong
  5. Updating Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai Ketentuan Terbaru
  6. Penghitungan PPh Psl 21 untuk Pegawai Tetap
  7. Penghitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai
  8. Teknik Melakukan Rekonsiliasi Biaya Menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput
  9. Optimalisasi Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir tahun
  10. Teknik Praktis Dalam Pengisian formulir SPT masa PPh Pasal 21 sesuai PER-32/PJ./2009
  11. Studi Kasus Pengisian eSPT Masa PPh Pasal 21
  12. Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21.
  13. Tax Planning PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan Terbaru

 

PESERTA TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Pelatihan ini sangat sesuai untuk diikuti oleh: Tax Managers, Tax Specialists, Finance Managers, Finance Directors, Financial Controller, Accountants, Financial Accounting Managers, Head of Accounting and Administration, Officer & Staff Finance and Accounting.

 

METODE TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

  • Lecturing
  • Diskusi Interactive
  • Simulasi
  • Studi Kasus
  • Evaluation

Setiap peserta diharapkan membawa laptop untuk latihan perhitungan PPh Pasal 21 dalam format MS Excel.

 

INSTRUKTUR TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Alex Murtin, SE., M.Si., Ak. & Team

Instruktur merupakan praktisi konsultan & akuntan. Penguasaan perpajakan yang dimiliki membuatnya mampu menangani klien-klien dengan permasalahan bervariasi, baik perusahaan nasional maupun multinasional. Sebagai nara sumber, beliau mampu menggabungkan pengetahuan teoritis dengan pengalaman empiris sering menjadikannya sebagai pembicara aktif di berbagai seminar dan pelatihan perpajakan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

 

JADWAL TRAINING 2019

  • Batch 4: 23 – 25 April 2019
  • Batch 5: 02 – 04 Mei 2019
  • Batch 6: 18 – 20 Juni 2019
  • Batch 7: 23 – 25 Juli 2019
  • Batch 8: 27 – 29 Agustus 2019
  • Batch 9: 10 – 12 September 2019
  • Batch 10: 22 – 24 Oktober 2019
  • Batch 11: 19 – 21 November 2019
  • Batch 12: 17 – 19 Desember 2019
  • 08.00 – 16.00 WIB

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta Ibis Styles Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Santika Pandegiling Surabaya
Malang: Best Western OJ Hotel Malang ; Harris Hotel & Convention Malang
Jakarta: Dreamtel Jakarta Hotel ; Ibis Jakarta Tamarin Hotel
Bandung: Golden Flower Hotel Bandung ; Serela Merdeka Hotel Bandung
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

In House Training : Depend on request

 

BIAYA TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

  • 5.900.000 IDR / participant (for public training in Yogyakarta)  -> minimum quota of 2 participants
  • 6.800.000 IDR / participant (for public training in Bandung, Jakarta, Surabaya)  ->  minimum quota of 3 participants
  • 7.500.000 IDR / participant (for public training in Bali)  -> minimum quota of 3 participants

 

FACILITIES TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

INCLUDE:

  • Meeting Room at hotel, Coffe Break, Lunch
  • Module (hard & soft copy/flashdish)
  • Training Kit, Souvenir, Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

EXCLUDE:

  • Penginapan peserta training
  • Pajak (Ppn 10 %)



PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21: Praktek Perhitungan & Pengisian SPT PPH 21 Manual & e-SPT

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA – Confirmed

Acara

08 – 09 April 2019 | Rp. 6.900.000 per peserta di Yogyakarta/ Semarang/ Solo
08 – 09 April 2019 | Rp. 7.900.000 per peserta di Bandung/ Jakarta/ Surabaya
08 – 09 April 2019 | Rp. 8.900.000 per peserta di Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado/ Lombok

29 – 30 April 2019 | Rp. 8.900.000 Per Peserta Hotel Formosa, Batam – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Aspek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam indutri yang terjun dalam proses penjualan atau pembelian dimana biasanya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen. Industri ini juga tidak luput dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, namun pajak yang dikenakan sedikit berbeda dengan pajak pasal  21 maupun pasal 23. Penjualan atau pembelian akan dikenakan wajib pajab pasal 22. Umumnya dikenakan pada saat pengadaan barang yang dianggap menguntungkan oleh penjual maupun pembeli sehinnga tidak ada masalah jika dikenakan pajak penghasilan. Ketentuan pasal 22 lebih sulit dibandingkan dengan pasal 21 maupun 23 sehingga training ini akan membahas aspek – aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa.

 

Materi Training Aspek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Ruang Lingkup dan Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
  2. Dasar hukum dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
  3. Pajak penghasilan pasal 22 pada pengadaan barang dan jasa
  4. Pemungut pajak penghasilan pasal 22
  5. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh  Pasal 22
  6. Perhitungan dan tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
  7. Prosedur pemotongan dan pemungutan tarif PPh pasal 22 atas pengadaan barang
  1. Case and Study

 

Peserta

Staff perpajakan dan akuntansi, divisi logistik atau para karyawanan yang berhubungan dengan pajak dan pengadaan barang

 

Waktu  Dan Tempat Training 2019

Hotel Santika Kuta, Bali
Hotel Nagoya Plaza, Batam
Hotel Fave, Balikpapan
Hotel Aston, Manado
Hotel Lombok Raya, Mataram
Hotel 101 Dago , Bandung
otel Santika Pandegiling, Surabaya
Hotel Ibis Kemayoran , Jakarta
Hotel Ibis Solo
Hotel Ibis Simpang Lima, Semarang
Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  • 01 – 02 April 2019
  • 08 – 09 April 2019
  • 15 – 16 April 2019
  • 22- 23 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 06 – 07 Mei 2019
  • 13 – 14 Mei 2019
  • 20 – 21 Mei 2019
  • 27 – 28 Mei 2019
  • 12 – 13 Juni 2019
  • 17 – 18 Juni 2019
  • 24 – 25 Juni 2019
  • 01 – 02 Juli 2019
  • 08 – 09 Juli 2019
  • 15 – 16 Juli 2019
  • 22 -23 Juli 2019
  • 29 – 30 Juli 2019
  • 05 – 06 Agustus 2019
  • 13 – 14 Agustus 2019
  • 19 – 20 Agustus 2019
  • 26 – 27 Agustus 2019
  • 02 – 03 September 2019
  • 09 – 10 September 2019
  • 16 – 17 September 2019
  • 23 – 24 September 2019
  • 30 September – 01 Oktober 2019
  • 07 – 08 Oktober 2019
  • 14 – 15 Oktober 2019
  • 21 – 22 Oktober 2019
  • 28 – 29 Oktober 2019
  • 04 – 05 November 2019
  • 11 – 12 November 2019
  • 18 – 19 November 2019
  • 25 – 26 November 2019
  • 02 -03 Desember 2019
  • 09 – 10 Desember 2019
  • 16 – 17 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas

  • Rp 8.900.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bali, Batam, Balikpapan, Manado atau Lombok
  • Rp 7.900.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bandung, Jakarta atau Surabaya
  • Rp 6.900.000 (Non Residential) untuk Lokasi Solo, Semarang atau Yogyakarta
  • Quota minimum 2 peserta
  • Quota minimum 3 peserta ( Untuk Manado, Balikpapan dan Lombok Quota minimal 4 peserta)
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA – Confirmed

ACARA

01 – 02 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED
15 – 16 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
22 – 24 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam indutri yang terjun dalam proses penjualan atau pembelian dimana biasanya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen. Industri ini juga tidak luput dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, namun pajak yang dikenakan sedikit berbeda dengan pajak pasal  21 maupun pasal 23. Penjualan atau pembelian akan dikenakan wajib pajab pasal 22. Umumnya dikenakan pada saat pengadaan barang yang dianggap menguntungkan oleh penjual maupun pembeli sehinnga tidak ada masalah jika dikenakan pajak penghasilan. Ketentuan pasal 22 lebih sulit dibandingkan dengan pasal 21 maupun 23 sehingga training ini akan membahas aspek – aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa.

 

Materi Training Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Ruang Lingkup dan Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
  2. Dasar hukum dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
  3. Pajak penghasilan pasal 22 pada pengadaan barang dan jasa
  4. Pemungut pajak penghasilan pasal 22
  5. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh  Pasal 22
  6. Perhitungan dan tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
  7. Prosedur pemotongan dan pemungutan tarif PPh pasal 22 atas pengadaan barang
  8. Case and Study

 

Peserta Training Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Staff perpajakan dan akuntansi, divisi logistik atau para karyawanan yang berhubungan dengan pajak dan pengadaan barang.

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas Training Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  • Rp. 5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Lead Instruktur Training Perpajakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kesit Bambang Prakosa and team

 

ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

MANAJEMEN PERPAJAKAN – Confirmed

Acara

01 – 03 April 2019 | Rp 6.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | Rp 6.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
15 – 17 April 2019 | Rp 6.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
22 – 24 April 2019 | Rp 6.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESCRIPTION

 Manajemen perpajakan adalah suatu proses mengintegrasikan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan organisasi/perusahaan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan beban pajak yang harus ditanggung organisasi/perusahaan. Selain itu dalam ilmu perpajakan dituntut disiplin ilmu yang dinamis, yang dapat beruba setiap saat, disesuaikan amandemen yang dilakukan oleh yang berwenang untuk memenuhi suatu transaksi atau untuk mencapai tujuan sosial.

 Untuk memanajemen  diperlukan suatu perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, kepemimpinan, dan suatu pengendalian upaya anggotanya dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Penyusunan perencanaan pajak melingkupi beberapa topic yakni menetapkan sasaran, menentukan situasi saat ini, mengidentifikasi pendukung yang ada dan penghambat tujuan, mengembangkan perencanaan. Oleh karena itu dperlukan bahasan manajemen yang lebih mendalam lagi untuk menekan beban pajak suatu instansi agar dapat mengendalikan pengeluaran suatu instansi yang berlebih.

 

OBJECTIVE

Peserta pelatihan diharapkan mampu:

  1. Memahami pentingnya manajemen perpajakan
  2. Melakukan investigasi dan menerapkan manajemen pajak di suatu instansi

 

MATERI TRAINING MANAJEMEN PERPAJAKAN

  1. Pengertian dasar manjemen pajak
    • Manajemen pajak dan tax planning
    • Tax evasion versus tax avoidance
    • Anti tax avoidance measures
  2. Pemilihan sumber pembiayaan
    • Pendanaan internal (Dampak dari menahan laba)
    • Dampak dari pendanaan melalui modal dan distibusi laba
    • Dampak dari pendanaan melalui utang terutama oleh pemegang sahamnya.
  3. Tax planning dan pengendalian atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya.
  4. Tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurangan penghasi;an bruto.
  5. Tax planning dan pengendalian atas PPh Pasal 21.
  6. Tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur objek withholding tax (selain PPh Ps. 21)
  7. Tax planning dan pengendalian atas Pajak Pertambahan Nilai
  8. Tax planning dalam pemanfaatan tax incentives
  9. Konsep dasar pajak internasional

 

PARTICIPATIONS

Semua pimpinan perusahaan atau instansi ,  semua staff keuangan, semua staff yang mencakup perpajakan, dan semua orang yang berminat dalam ilmu perpajakan.

 

Jadwal Pelatihan 2019

Hotel Melia Purosani ,Yogjakarta

  • 18 – 20 Februari 2019
  • 25 – 27 Februari 2019
  • 04 – 06 Maret 2019
  • 11 – 13 Maret 2019
  • 18 – 20 Maret 2019
  • 25 – 27 Maret 2019
  • 01 – 02 April 2019
  • 08 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22 – 24 April 2019
  • 29 – 30 April 2019
  • 06 – 08 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 01 – 03 Juli 2019
  • 08 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 – 24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 05 – 07 Agustus 2019
  • 13 – 15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 – 28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09 – 11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 – 04 Desember 2019
  • 09 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas

  • 6.400.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB, Lunch, Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

INSTRUCTIONS

Marita, SE., M.Si, AK., CA

 

MANAJEMEN PERPAJAKAN

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

ACARA

29 – 30 Maret 2019 | Rp 5.500.000,- di Hotel Amos Cozy Melawai, Jakarta

 

DESKRIPSI TRAINING AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

Akuntansi Rumah Sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer Rumah Sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan Rumah Sakit. Yang menjadi kendala pada Rumah Sakit Swadana dan belum terpecahkan sampai saat ini adalah Rumah Sakit melakukan dua sistem pencatatan dan pelaporan yaitu yang berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim (Accrual Basis) dan Basis Kas (Cash Basis) untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yang diharapkan dapat berjalan secara paralel, independen dan tercipta mekanisme saling kontrol di antaranya (kontrol internal), namun dirasakan menjadi beban petugas Rumah Sakit.

Pajak terkait Industri Rumah Sakit, adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pemotongan / Pemungutan, dan Pajak lainnya. Semua jenis transaksi yang terjadi di dalam Rumah Sakit dan klinik membutuhkan penanganan yang baik sehingga apabila terdapat aspek-aspek perpajakan maka harus ada keyakinan bahwa pemenuhannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus perpajakan yang banyak terjadi di industri rumah sakit adalah meliputi perlakuan PPN atas obat, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pengelolan perpajakan profesi dokter.

 

PESERTA TRAINING AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

Peserta dengan latar belakang sebagai direktur/manager RS, bendahara yayasan rumah sakit, staff ahli pajak rumah sakit atau yayasan.

 

METODE TRAINING AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja.

Adapun metode yang digunakan adalah:

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation

 

MATERI TRAINING AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

  1. Laporan Keuangan Rumah Sakit
  2. Laporan Posisi Keuangan
  3. Laporan Laba Rugi Rumah Sakit
  4. Laporan Realisasi Anggaran
  5. Laporan Arus Kas
  6. Catatan atas Laporan Keuangan
  7. Ilustrasi Laporan Keuangan
  8. Pengelolaan pajak RS
  9. RS public dan RS privat
  10. Perhitungan PPH Pasal 21, pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan PPH Final
  11. Perhitungan dan pelaporan PBB dan BPHTB
  12. Pembebanan pajak pertambahan nilai
  13. Perhitungan PPN Rumah sakit dan profesi dokter

 

Instructor 

JAKA LAKSAMANA.SE.BKP.CAP

Praktisi senior Akutansi,dan Finance,Pajak. Dengan pengetahuan mendalam di bidang tersebut, beliau akan membagi pengalaman, knowledge dan skillnya kepada peserta

 

INVESTASI TRAINING AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

Rp. 5.500.000,- / peserta.. Sudah termasuk Makan Siang ,Coffee Break 2x,Modul Pelatihan dan Sertifikat.

 

AKUNTANSI DAN PAJAK RUMAH SAKIT

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Accounting & Tax Planning – CONFIRMED

Acara

25 – 27 Maret 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta – CONFIRMED
01 – 02 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta

29 – 30 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi

Pengetahuan mengenai ilmu akuntansi atau accounting penting menjadi dasar bagi para pelaku usaha, baik yang berkaitan alngsung dengan bidang tersebut atau pun tidak. Pengelolaan keuangan dengan ilmu akuntansi akan memudahkan dalam pembuatan laporan, memudahkan pembukuan, hingga analisis mengetahui kondisi keuangan perusahan dan kebijakan yang harus diambil. Selain ilmu akuntansi dasar, perencanaan pajak atau tax planning juga merupakan salah satu strategi yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha. Adanya tax planning akan membuat kinerja perusahaan lebih efisien secara keuangan, karena pembengkakan pajak bisa saja terjadi tanpa di sadari. Perlu adanya upaya manajemen yang tepat agar perencanaan pajak bisa meminimalisir keperluan membayar pajak bagi pelaku usaha.

 

Tujuan

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan dapat :

  1. Memahami prinsip dasar dan penerapan akuntansi
  2. Mampu menerapkan kinerja yang efektif dalam penyusunan Laporan keuangan, penyusunan Balance Sheet, Income Statement & Cash Flow.
  3. Mampu melakukan perencanaan pajak sesuai Undang-undang Perpajakan.

 

Materi Training Accounting & Tax Planning

  1. Pengantar mengenai pencacatan & Pengklasifikasian Transaksi Financial
  2. Adjusting dan Rekapitulasi Rekening
  3. Trading / Jasa
  4. Macam Bentuk Organisasi Kepemilikan
  5. Studi Kasus Entry Jurnal dan Buku Kas
  6. Ajustment dan Summarization
  7. Penyusunan laporan keuangan
  8. Pengantar Tax Planning
  9. Jenis-jenis Tax Planning
  10. Aspek-aspek Tax Planning
  11. Strategi Perencanaan Pajak
  12. Penerapan Tax Planning
  13. Studi Kasus

 

Metode

Presentasi, diskusi, study kasus, Praktek

 

Peserta

Semua karyawan atau manajer yang bekerja di bagian akuntansi ataupun profesional yang ingin belajar akuntansi

 

Jadwal Pelatihan 2019

Hotel Melia Purosani, Yogyakarta

  • 25 – 27 Maret 2019
  • 01 – 02 April 2019
  • 08 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22 – 24 April 2019
  • 29 – 30 April 2019
  • 06 – 08 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 01 – 03 Juli 2019
  • 08 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 – 24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 05 – 07 Agustus 2019
  • 13 – 15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 – 28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09 – 11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 – 04 Desember 2019
  • 09 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas

  • 6.400.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

INSTRUCTIONS

Marita, SE, M.Si, Ak, CA dan Tim

 

ACCOUNTING AND TAX PLANNING

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Manajemen Perpajakan – CONFIRMED

Acara

25 – 27 Maret 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
01 – 02 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
15 – 16 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
22 – 24 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

 

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

 

Materi Training Manajemen Perpajakan

  • Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :
    • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
    •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
    • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
    • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
    • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
    • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
    • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan
  • Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan
    •  Subjek pajak badan
    •  Penghasilan kena pajak
    •  Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
    • Penyusutan
    • Analisa biaya yang dapat dikurangi
    • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
    • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
    • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
    • Strategi manajemen perpajakan pada PPh Badan
    • Revaluasi Aktiva Tetap
    • Konfirmasi Kredit Pajak
    • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
    • Rekonsiliasi Fiskal
    • Bentuk usaha tetap
    • Studi kasus persoalan pajak badan
  • Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)
    • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
    • Objek dan bukan objek PPh
    • Tarif pajak dan strategi penghematan
    • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
    • Biaya jabatan dan pensiun
    • Tunjangan dan biaya perjalanan
    •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
    •  Pembuatan Faktur Pajak
    •  Studi kasus penyelesein persoalan PPh

 

Peserta Training Manajemen Perpajakan

Direktur, Manajer Keuangan (Finance Managers), Tax Managers, Tax Specialists, , Finance Directors ,Financial Controller, Accountants, Financial Accounting Managers, Head of Accounting and Administration, Officer & Staff Finance and Accounting.

 

Metode Training Manajemen Perpajakan

lecture, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 25 – 27 Maret 2019
  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas Training Manajemen Perpajakan

  • Rp. 5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Instruktur Training Manajemen Perpajakan

Drs Kesit Bambang Prakosa Msi and team

 

Manajemen Perpajakan (Tax Management)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PPh 21/26 DAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Acara

18 – 20 Maret 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Yogyakarta
22 – 24 April 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Yogyakarta
27 – 29 Mei 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Yogyakarta
17 – 19 Juni 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

PENGANTAR

Sebagai warga negara yang baik, Anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Tata cara penerapan pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya. Instrumen hukum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia untuk membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para Wajib Pajak, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari “PPh Pasal 21 & PPh WP-OP” dan aplikasinya. Dalam seminar ini, peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan PPh Pasal 21 & PPh WP-OP sehingga kewajiban pajak Anda sesuai dengan yang seharusnya.

 

MANFAAT PELATIHAN PPh 21/26 DAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

  1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan PPh Pasal 21/26 & WP-OP di Indonesia.
  2. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.
  3. Peserta dapat menyusun SPT PPh Pasal 21/26 & SPT WP-OP dan menerbitkan Bukti Potong.
  4. Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak kerjasama dengan mitra bisnis.
  5. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
  6. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan witholding tax (self diagnosis).

 

METODE PELATIHAN PPh 21/26 DAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

  1. Ceramah untuk menyampaikan konsep dan regulasi pajak.
  2. Diskusi untuk mengidentifikasi objek witholding tax di perusahaan peserta pelatihan.
  3. Studi kasus untuk mengaplikasikan regulasi dan penghitungan pajak terutang.

 

MATERI PELATIHAN PPh 21/26 DAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

  1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (PPh Ps. 21/26)
  2. Dasar Hukum dan Pengertian (termasuk updated peraturan terbaru)
  3. Subjek Pajak
  4. Objek Pajak dan Pengecualinnya
  5. Saat Terutang dan Tempat Terutang
  6. Mekanisme Penghitungan
  7. Pengurang Yang Diperbolehkan
  8. Penghasilan Tidak Kena Pajak
  9. Tarif Pajak dan Penerapannya
  10. Perencanaan Pajak
  11. SPT PPh Pasal 21/26
  12. Pajak Penghasilan Wajib Pajak – Orang Pribadi
  13. Dasar Hukum dan Pengertian (termasuk updated peraturan terbaru)
  14. Subjek Pajak
  15. Objek Pajak
  16. Kompensasi Kerugian
  17. Koreksi Fiskal
  18. PPh Terutang
  19. Kredit Pajak
  20. PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar
  21. Anggsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya
  22. Pengisian SPT WP-OP

 

SIAPA SEBAIKNYA MENGIKUTI PELATIHAN INI?

Staff Pajak, Legal Officer, Calon Supervisor Pajak, Manager Non-Pajak, Self Employee seperti  Notaris, Konsultan Hukum, Dokter dll.

 

INSTRUCTOR :   Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFP®, CA, CMA(Aust)

 

VENUE :  Jakarta (Maxone Hotel Menteng, Balairung Hotel Matraman, Sentral Hotel, Haris Tebet, Gd Muamalat Institute, Ibis Manggadua, Little Amaroossa Residence, Cosmo Amaroossa, Zodiak MT. Haryono, Grand Tjokro)

 

DURATION :   1 day

 

JADWAL TRAINING 2019

  1. 18 Mar 2019-18 Mar 2019
  2. 15 Apr 2019-15 Apr 2019
  3. 22 Mei 2019-22 Mei 2019
  4. 17 Jun 2019-17 Jun 2019
  5. 26 Jul 2019-26 Jul 2019
  6. 19 Agust 2019-19 Agust 2019
  7. 16 Sep 2019-16 Sep 2019
  8. 25 Okt 2019-25 Okt 2019
  9. 18 Nop 2019-18 Nop 2019
  10. 18 Des 2019-18 Des 2019

 

INVESTMENT/PERSON :

  1. 2.750.000/person (full fare) or
  2. 2.500.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. 2.250.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak everyday of training
  10. Qualified instructor

 

UPDATED PPh 21/26 & PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days